金蝶K3操作详细流程
你知道金蝶K3软件如何操作吗?你对金蝶K3软件的操作了解吗?下面是小编为大家带来的金蝶K3软件操作流程,欢迎阅读。
一、 登陆软件:
1、 进入“我的音乐”点“金蝶K/3图标”,进入管理账。
2、 组织机构:2011 公司密码2011
3、 如下图示,当前账套:选择2011.01|久伟市政
命名用户身份登录,用户名:demo 密码demo 确定
二、 总账管理:
每月会计流程:注意按流程做账
正流程:凭证录入―审核―过账―结转损益―期末结账
反流程:反结账---反过账―反审核----修改删除以前月份凭证
简化流程:凭证录入―过账―结转损益―期末结账
1.凭证录入:F7选择科目、F9模糊查询、=找平、ESC清除数字、空格键借贷互换、负号“--”显示红字,F12保存,金蝶计算器
2.凭证查询:注意过滤条件,排序按凭证号
新增、修改、删除、审核(反审核)、过账(反过账)、批量审核、全部过账
成批审核:编辑―成批审核(反审核)(成批取消审核)
凭证过账:编辑―全部过账、全部反过账
“凭证查询”―“编辑”里有“成批审核、全部过账”,还有“成批取消审核、全部反过账”功能。
结转损益:结账―结转损益
期末结账:总账―结账―期末结账
反结账:回到上月
“冲突”字样:系统―K/3客户端工具包―系统工具―网络控制工具―登陆账套―清除当前任务
三、 查询账簿:
1、 查询“科目余额表”,注意过滤条件,你要看哪部分?
*由“科目余额表”联查“明细账及凭证”
*既可以查询总账科目数据,又可以查询明细科目数据。
*软件里应用最广泛的'表
*可以查询专项问题,例如“工程施工”
2、 查询“明细分类账”,注意过滤条件
3、 查询“多栏账”,注意过滤条件:
设计:多栏账后期增加明细栏目,要通过设计自动编排进去。
编辑―编辑―自动编排―注意“按级别设置多栏账”,2级和3级效果是不一样的。
4、 核算项目与科目组合表:注意你想要什么数据?
四、 报表管理:
1、报表生成:F9
2、公式取数参数:
会计年度、开始月份、结束月份、包括未过账凭证、自动计算报表
3、公式的意义:
Y期末余额、C期初余额、JF本月借方发生额、JL累计借方发生额、 DF本月贷方发生额、DL累计贷方发生额、“+”加“―”减“*”乘“/”除、SUM求和
公式复制、修改、回车确认;报表引出电子表格
4、打印:①打印设置:打印机―打印纸选择―横向纵向②页面设置:边距清零0③预览,宽度调整,手拉,右键列属性给宽度230-260.
5、跨账套汇总:明白设置原理,分账报表结束,生成汇总报表。
五、 业务单据操作:
1、外购入库单(实物入库---往来与成本)
①、单据录入、审核、打印、传递到财务部门
②、生成凭证:单据生成凭证
供应链--存货核算―凭证管理―生成凭证
按1、2、3、4、5顺序生成凭证,注意过滤条件。
2、生产领料单:(实物数量出库―材料出库成本核算)
①、单据录入、审核、打印、传递到财务部门(汇总领料表)
②、生成凭证:单据生成凭证(与上面操作一致)
供应链--存货核算―凭证管理―生成凭证
六、 “材料出库核算”的操作:月末2次以上操作
供应链―存货核算―出库核算―材料出库核算―本期所有物料--仓库―全选―下一步―完成。
七、 月末结账:
1、 现金结账:出纳操作,现金管理―期末处理―期末结账
2、 业务结账:会计操作,存货核算―期末处理―期末结账
3、 总账结账:会计操作,总 账―结 账―期末结账
八、 月末对账:
1、 出纳与会计月对账:现金管理―总账数据―与总账对账
2、 保管与会计月对账:供应链―存货核算―期末处理―期末关账―对账
九、 业务查询:单据、库存报表查询
1、 单据查询:审核、反审核、修改、删除
外购入库单―维护,生产领料单―维护,调拨单―维护
2、 库存报表:
存货核算―报表分析―存货收发存汇总表
存货核算―报表分析―材料明细账
拓展:
模块
金蝶K/3财务管理系统面向企业财务核算及管理人员,对企业的财务进行全面管理,在完全满足财务基础核算的基础上,实现集团层面的财务集中、全面预算、资金管理、财务报告的全面统一,帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变,最终实现企业价值最大化。财务管理系统各模块可独立使用,同时可与业务系统无缝集成,构成财务与业务集成化的企业应用解决方案。主要有以下八大模块子系统:
――财务管理
――供应链管理
――生产制造管理
――销售与分销管理
――人力资源管理
――办公自动化
――客户关系管理
――商业智能
你知道金蝶K3软件如何操作吗?你对金蝶K3软件的操作了解吗?下面是小编为大家带来的金蝶K3软件操作流程,欢迎阅读。
一、 登陆软件:
1、 进入“我的音乐”点“金蝶K/3图标”,进入管理账。
2、 组织机构:2011 公司密码2011
3、 如下图示,当前账套:选择2011.01|久伟市政
命名用户身份登录,用户名:demo 密码demo 确定
二、 总账管理:
每月会计流程:注意按流程做账
正流程:凭证录入―审核―过账―结转损益―期末结账
反流程:反结账---反过账―反审核----修改删除以前月份凭证
简化流程:凭证录入―过账―结转损益―期末结账
1.凭证录入:F7选择科目、F9模糊查询、=找平、ESC清除数字、空格键借贷互换、负号“--”显示红字,F12保存,金蝶计算器
2.凭证查询:注意过滤条件,排序按凭证号
新增、修改、删除、审核(反审核)、过账(反过账)、批量审核、全部过账
成批审核:编辑―成批审核(反审核)(成批取消审核)
凭证过账:编辑―全部过账、全部反过账
“凭证查询”―“编辑”里有“成批审核、全部过账”,还有“成批取消审核、全部反过账”功能。
结转损益:结账―结转损益
期末结账:总账―结账―期末结账
反结账:回到上月
“冲突”字样:系统―K/3客户端工具包―系统工具―网络控制工具―登陆账套―清除当前任务
三、 查询账簿:
1、 查询“科目余额表”,注意过滤条件,你要看哪部分?
*由“科目余额表”联查“明细账及凭证”
*既可以查询总账科目数据,又可以查询明细科目数据。
*软件里应用最广泛的'表
*可以查询专项问题,例如“工程施工”
2、 查询“明细分类账”,注意过滤条件
3、 查询“多栏账”,注意过滤条件:
设计:多栏账后期增加明细栏目,要通过设计自动编排进去。
编辑―编辑―自动编排―注意“按级别设置多栏账”,2级和3级效果是不一样的。
4、 核算项目与科目组合表:注意你想要什么数据?
四、 报表管理:
1、报表生成:F9
2、公式取数参数:
会计年度、开始月份、结束月份、包括未过账凭证、自动计算报表
3、公式的意义:
Y期末余额、C期初余额、JF本月借方发生额、JL累计借方发生额、 DF本月贷方发生额、DL累计贷方发生额、“+”加“―”减“*”乘“/”除、SUM求和
公式复制、修改、回车确认;报表引出电子表格
4、打印:①打印设置:打印机―打印纸选择―横向纵向②页面设置:边距清零0③预览,宽度调整,手拉,右键列属性给宽度230-260.
5、跨账套汇总:明白设置原理,分账报表结束,生成汇总报表。
五、 业务单据操作:
1、外购入库单(实物入库---往来与成本)
①、单据录入、审核、打印、传递到财务部门
②、生成凭证:单据生成凭证
供应链--存货核算―凭证管理―生成凭证
按1、2、3、4、5顺序生成凭证,注意过滤条件。
2、生产领料单:(实物数量出库―材料出库成本核算)
①、单据录入、审核、打印、传递到财务部门(汇总领料表)
②、生成凭证:单据生成凭证(与上面操作一致)
供应链--存货核算―凭证管理―生成凭证
六、 “材料出库核算”的操作:月末2次以上操作
供应链―存货核算―出库核算―材料出库核算―本期所有物料--仓库―全选―下一步―完成。
七、 月末结账:
1、 现金结账:出纳操作,现金管理―期末处理―期末结账
2、 业务结账:会计操作,存货核算―期末处理―期末结账
3、 总账结账:会计操作,总 账―结 账―期末结账
八、 月末对账:
1、 出纳与会计月对账:现金管理―总账数据―与总账对账
2、 保管与会计月对账:供应链―存货核算―期末处理―期末关账―对账
九、 业务查询:单据、库存报表查询
1、 单据查询:审核、反审核、修改、删除
外购入库单―维护,生产领料单―维护,调拨单―维护
2、 库存报表:
存货核算―报表分析―存货收发存汇总表
存货核算―报表分析―材料明细账
拓展:
模块
金蝶K/3财务管理系统面向企业财务核算及管理人员,对企业的财务进行全面管理,在完全满足财务基础核算的基础上,实现集团层面的财务集中、全面预算、资金管理、财务报告的全面统一,帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变,最终实现企业价值最大化。财务管理系统各模块可独立使用,同时可与业务系统无缝集成,构成财务与业务集成化的企业应用解决方案。主要有以下八大模块子系统:
――财务管理
――供应链管理
――生产制造管理
――销售与分销管理
――人力资源管理
――办公自动化
――客户关系管理
――商业智能
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