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内部审计主要职责

2023年11月07日

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内部审计主要职责(通用16篇)

内部审计主要职责 篇1


  1、协助制订和健全公司内部审计制度,规范内部审计工作程序,严密审计工作方法;
  2、根据公司整体战略规划,协助编制年度内部审计计划,能够独立完成审计项目,按规定程序和方法收集、整理审计证据,编制审计工作底稿,输出内部审计报告;
  3、协助公司内部控制体系建立,对其完整性、合理性、合规性及其实施的有效性进行检查、监督和建议;推动各大业务循环内控的建设与优化,组织或参与公司内控制度和流程的修改和完善;
  4、负责公司审计档案的管理工作;
  5、完成领导交办的其他工作。

内部审计主要职责 篇2


  1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划;
  2、负责审计项目方案的审核与执行,编制审计审计等;
  3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;
  4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;
  5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查。

内部审计主要职责 篇3


  1对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计;
  2、按照集团董事会要求进行相关审计工作;
  3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划;
  4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;
  5、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。

内部审计主要职责 篇4


  1、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
  2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;
  3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;
  4、审计公司资金使用情况;
  5、督促跟踪审计结论和建议的落实。

内部审计主要职责 篇5


  1、负责供应商动态管理及对外现场审计工作,确保供应商物料供应符合要求;
  2、组织印字包材的审核,发放,收回,存档等管理工作,印字内容符合上市许可和相关法规的要求;
  3、参与技术转移工作,负责供应商模块相关工作

内部审计主要职责 篇6


  1、协助审查企业各项财务报表,拟订审计计划或方案
  2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作
  3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,为企业运营提供服务
  4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作
  5、审查、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度

内部审计主要职责 篇7


  (1) 小组织的经营战略是否与总部的经营战略一致
  (2) 代理商的经营是否履约了代理工作,是否有其他业务开展
  (3) 经营精力是否符合经营约定
  (4) 经营项目及路线是否匹配总部战略

内部审计主要职责 篇8


  1.在财务总监、财务经理的指导下,与各部门沟通最终确定财务内部控制手册内容;
  2.完成内控手册相关表单的设计;
  3.结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流;
  4.收集各部门反馈的内控执行中的问题并上报;
  5.维护内控手册;
  6.日常督促各部门按照内控手册要求执行;
  7.按内部控制流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计,并将自查结果形成工作底稿汇报;
  8.配合外部审计人员完成公司内部控制审计。

内部审计主要职责 篇9


  1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;
  2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,督促跟踪审计结论和建议的落实;
  3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内控审核报告;
  4、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
  5、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;
  6、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;
  7、完成公司交办的其他工作。

内部审计主要职责 篇10


  1、执行公司层面和业务流程等内部控制梳理及测试工作;
  2、协助完成专项审计项目;
  3、监督内控执行及优化;
  4、对接外部审计等工作;

内部审计主要职责 篇11


  1、独立承担大(企业集团或上市公司)、中、小型项目的外勤主管工作(现场负责人),全面负责项目组各个外勤单位的现场管理、底稿归档;
  2、对审计助理人员进行有效的督导和培训。

内部审计主要职责 篇12


  1、参与拟订监查计划几实施方案,并按计划实施
  2、参与公司内控状况的监查和评价
  3、参与实施专项监查任务,完成监查报告和改善提案
  4、建立并管理监查档案
  5、履行公司规定的安全、质量、环境、健康有关职责
  6、履行其它相关职责,完成委派的其它任务

内部审计主要职责 篇13


  承担内控九大循环内稽项目执行及推动。
  检查与评估现行作业规章程序之控制情形。
  内部稽核之建立、执行、修订与检讨、协助落实内控制度。
  追踪和推动查核缺失值改善落实情形。
  协助进行年度内控自评及专审事项。
  主管临时交办之其他事项。

内部审计主要职责 篇14


  1. 组织编制并实施公司年度审计工作计划;
  2. 制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨询意见;
  3. 能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目,包括:制定现场审计方案并执行;
  4. 能够就审计结果与高级管理层进行讨论,简单扼要阐明关键问题,并对提出的问题提出有意义的见解;
  5. 能够独立完成正式审计报告的撰写工作;
  6. 监督审计发现的后续整改及落实情况;
  7. 拥有定期收集并整理当期审计发现的意识,并向高级管理层汇报;
  8. 拥有团队协作意识,与其他团队成员分享经验以及专业知识,从而使得团队得以成长。
  9. 完成上级主管交办的其他工作。

内部审计主要职责 篇15


  1) 组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目;
  2) 执行审计任务中的审查取证、填写审计底稿等相关工作;
  3) 对审计发现进行适当的风险评估并分析具执行性/合理化改善意见和措施;
  4) 与被审单位沟通审计发现并提供内控改善建议,达成改善行动计划;
  5) 协助审计经理编制审计报告并与被审单位/流程控制者沟通及达成共识;
  6) 跟踪审计发现之改善行动计划的执行和落实情况;
  7) 执行上司临时安排的突发/其他工作任务。

内部审计主要职责 篇16


  1、负责所分工具体审计项目的实施,确保工作进度和质量。
  2、负责审计工作底稿的编制和归档,收集审计证据,确保审计结论及评价客观、公正。
  3、负责审计中发现的问题归类、汇总、分析,并提出合理的审计建议。
  4、负责审计中发现问题的整改跟进并报告。
  5、参与内部审计制度的修订。
  6、完成审计部长交办的其他工作。

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